Vad är IRS Standard Mileage Priser?
Irán vad arca (hun)
Innehållsförteckning:
När du använder din bil för företag kan IRS du dra av den utgiften från din skattepliktiga inkomst.
Du avgränser dina avdrag, med Form 2106 (Employee Business Expenses) om din arbetsgivare delvis ersatte dig för utgifter. Om din arbetsgivare inte har någon ersättning alls, använder du Form 2106-EZ (Ersättningskostnader för anställda) för att hävda dina kostnader. Om du är egenföretagare eller arbetar som entreprenör, kommer du att kräva utgifter på Schema C. Om du registrerar dina skatter på nätet, frågar skatteleverantören om din körsträcka under intervjuprocessen och beräknar avdrag för dig.
Standard körsträckaavdrag är det enklaste sättet att beräkna din körkostnad. Du måste spåra ditt företagsrelaterade körsträcka med en logg eller smartphone-app, men det är enkelt att räkna ut ditt avdrag: Du multiplicerar bara med IRS 'tillåtna ränta.
Du har också möjlighet att spåra och dra av de faktiska kostnaderna du ådra dig när du använder ditt fordon.
Som en tumregel ska du inte ens överväga att använda faktiska kostnader om du använder ditt fordon mindre än 50% av tiden för affärer. Standardavdrag för körsträckor håller saker enkelt så länge du håller koll på alla dina miles.
Standard körsträcka avdragsavgifter
Med standardmätningsmetoden beror avdraget på hur du använde ditt fordon. Per IRS är priserna:
2016 skatteår | 2017 skatteår | 2018 skatteår | |
---|---|---|---|
Business miles | 54 cent / mil | 53,5 cent / mil | 54,5 cent / mil |
Medicinsk och rörlig mil | 19 cent / mil | 17 cent / mil | 18 cent / mil |
Välgörenhetsmiljöer | 14 cent / mil | 14 cent / mil | 14 cent / mil |
Pendling till arbete betraktas inte som en avdragsgilla utgift.
Vissa människor kan inte använda standard körsträcka - till exempel de som använde ett arbetsgivare-tillhandahållet fordon eller som racked upp körsträckan som en limousine eller taxichaufför. Du kan inte använda standard körsträcka om du använde fem eller flera fordon samtidigt, vilket gör att du är en ägare till flottan och inte kvalificerad.
Och du kan inte använda standard körsträcka om du använde den faktiska utgiftsmetoden under föregående år.
Faktisk körsträcka metod
Om mer än hälften av din körning förra året var för företag, kanske du vill överväga att använda den faktiska utgiftsmetoden. Du kan göra det när du håller koll på alla tillåtna kostnader i samband med användningen av din bil eller lastbil.
Om du väljer att dra av de faktiska utgifterna, kan du inkludera de affärsdelar av dina fordonskostnader som är förknippade med:
- Avskrivning
- licenser
- Hyresbetalningar
- Registrerings avgift
- Gas och olja
- Försäkring
- reparationer
- Garageuthyrning
- Däck
- vägtullar
- Parkeringsavgifter
Avsnitt 179
Eftersom fordonets avskrivning är störst under det första året, vill du ge avsnitt 179-avdraget allvarligt hänsyn om du köpte ett nytt fordon för användning i ditt företag. Avsnitt 179-avdrag, en särskild regel som är avsedd att hjälpa småföretag, gäller endast en tillgångs första användningsår. Det finns andra detaljerade begränsningar för avdraget, som du kan läsa om på IRS-webbplatsen.
Ingen bonusavskrivning, en särskild avskrivningstillägg, gäller i år.
Spårar körsträckan
För att få ut det mesta av körsträckans avdrag behöver du hålla koll på dina mil. Det finns många sätt att göra detta. Något så enkelt som att hålla en penna och papper i handskfacket kan räcka, men en snabb resa till Google eller App Store kommer att avslöja en mängd olika onlineverktyg, appar och till och med bilspårare som kan effektivisera saker. Oavsett hur du gör det, gör det. IRS kan kräva att du producerar dina dokument om du är granskad.
Det här inlägget uppdaterades den 27 januari 2017.